关于批复2012年度部门决算的通知
城中区人民政府南滩办事处:
你单位报送的2012年度部门决算已收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现批复如下:
一、你单位2012年度公共预算财政拨款收入2560007.50元,公共预算财政支出2725758.71元,公共预算财政拨款年末结余 --元(其中:项目支出结余 0 元)。
二、2012年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元,基金预算财政支出 0 元,基金拨款结余 0 元。
三、2012年度财政专户管理资金收入 0 元,财政专户管理自己支出 0 元,年末结余 0 元。
四、2012年度其他指标:年末实有人数 14 人,其中在职 13人,离休 0 人,退休 1人,其他 0 人;年末固定资产510498.00元,年末汽车 1 辆,其中:轿车 1 辆,越野车 0 辆,小型载客汽车0 辆,大中型载客汽车 0 辆,其他车型 0 辆。
| 南滩办事处部门2012年收支决算总表 |
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单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 资金来源 |
决算数 |
项目(按项目类别) |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
| 一.财政拨款(补助)收入 |
256.00 |
一.基本支出 |
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一.一般公共服务 |
77.98 |
一.工资福利支出 |
176.12 |
| 二.上级补助收入 |
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1.人员经费支出 |
204.01 |
二.外交 |
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二.商品和服务支出 |
68.57 |
| 三.事业收入 |
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2.公用经费支出 |
68.57 |
三.国防 |
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三.对个人和家庭的补助 |
27.88 |
| 其中:教育收费收入 |
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二.专项支出 |
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四.公共安全 |
5.03 |
四.对企事业单位的补贴 |
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| 四.事业单位经营收入 |
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1.商品和服务支出类项目 |
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五.教育 |
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五.转移性支出 |
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| 五.下级单位上缴收入 |
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2.其他资本性支出类项目 |
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六.科学技术 |
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六.赠与 |
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| 六.其他收入 |
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3.其他支出类项目 |
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七.文化体育与传媒 |
5.52 |
七.债务利息支出 |
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三.事业单位经营支出 |
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八.社会保障和就业 |
60.79 |
八.债务还本支出 |
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四.上缴上级支出 |
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九.社会保险基金支出 |
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九.基本建设支出 |
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五.对下级单位补助支出 |
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十.医疗卫生 |
9.12 |
十.其他资本性支出 |
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六.其他支出 |
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十一.城乡社区事务 |
107.03 |
十一.贷款转贷及产权参股 |
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住房保障支出 |
7.10 |
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| 本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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| 九.用事业基金弥补收支差额 |
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七.结转下年 |
49.52 |
二十五.结转下年 |
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十二.结转下年 |
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| 十.上年结余 |
66.10 |
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| 基本支出结余 |
66.10 |
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| 其中:财政拨款结余 |
66.10 |
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| 项目支出结余 |
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| 其中:财政拨款结余 |
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| 收入总计 |
322.10 |
支出总计 |
322.10 |
支出总计 |
272.57 |
支出总计 |
272.57 |
| 南滩办事处部门2012年支出决算分类汇总表 |
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单位:万元 |
| 科目编码 |
部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 |
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| 总计 |
一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
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事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 |
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用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中:教育收费 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
| 小计 |
其中:财政拨款结余 |
小计 |
其中:财政拨款结余 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 201 |
03 |
01 |
行政运行 |
50.35 |
50.35 |
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| 201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
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| 201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.80 |
13.80 |
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| 201 |
12 |
01 |
行政运行 |
0.83 |
0.83 |
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| 204 |
06 |
01 |
行政运行 |
5.02 |
5.02 |
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| 207 |
01 |
01 |
行政运行 |
5.53 |
5.53 |
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| 208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
39.00 |
39.00 |
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| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.91 |
4.91 |
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| 208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
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| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
9.12 |
9.12 |
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| 212 |
01 |
01 |
行政运行 |
107.03 |
107.03 |
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.10 |
7.10 |
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合计 |
256.00 |
256.00 |
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| 南滩办事处部门2012年支出决算总表 |
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单位:万元 |
| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
合计 |
工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 201 |
03 |
01 |
行政运行 |
50.35 |
50.35 |
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| 201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
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|
13.00 |
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| 201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.80 |
13.80 |
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| 201 |
12 |
01 |
行政运行 |
0.83 |
0.83 |
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| 204 |
06 |
01 |
行政运行 |
5.02 |
5.02 |
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| 207 |
01 |
01 |
行政运行 |
5.53 |
5.53 |
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| 208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
55.57 |
|
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55.57 |
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| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.91 |
|
4.91 |
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| 208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
|
0.31 |
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| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
9.12 |
|
9.12 |
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| 212 |
01 |
01 |
行政运行 |
107.03 |
107.03 |
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.10 |
|
7.10 |
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272.57 |
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| 南滩办事处部门2012年项目支出决算表 |
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单位:万元 |
| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
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| 总计 |
一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
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事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 |
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用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中: 教育收费 |
合计 |
基本支出结余 |
|
项目支出结余 |
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| 小计 |
其中:财政拨款结余 |
小计 |
其中:财政拨款结余 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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6 |
7 |
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12 |
13 |
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