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青海省西宁市城中区委组织部2016年预算公开

2016-04-08 16:11  点击:[] 来源:

第一部分城中区委组织部部门概况

一、主要职能

区委组织部(挂区老干部工作办公室牌子)是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。区直机关工委与其合署办公,负责领导区直机关党的工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党的干部路线、方针、政策,参与制定干部人事工作的有关规定和改革方案,并组织实施。

(二)贯彻落实中央、省、市委及区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的安排和决定。研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道社区党的基层组织建设工作。

(三)负责检查指导党员的发展、教育、管理及党员队伍建设工作;指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作,代区委管理党费。受理党员、干部的来信、来访。

(四)负责考察区委管理的干部和领导班子,提出调整配备的意见;办理区委管理干部的任免手续;办理区委向地方国家机关推荐领导干部的工作;办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作;承办干部调配、交流等事宜;办理县级干部工资、待遇的审核手续和科级干部的退休审核、报批工作。

(五)负责全区科级建制的事业单位领导班子建设工作,提出调整使用意见,并办理任免职手续。

(六)检查科级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作;负责管理科级党员领导干部民主生活会工作。

(七)承担后备干部队伍建设的指导和区委管理干部后备人选的培养选拔工作。

(八)负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作,组织区委管理干部和组织人事部门负责人的培训。负责区直机关党组织成员的培训;指导全区知识分子工作,推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动,参与选拔由突出贡献的专家和专门人才的工作。

(九)协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对组织人事纪律的执行情况进行监督检查;协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。

(十)贯彻落实党中央、国务院、省、市老干部工作的方针、政策和上级部门的有关规定。对全区老干部工作进行管理。承担全区关心下一代工作委员会的日常工作。落实老干部的政治和生活待遇。

(十一)负责各党委按时召开换届党代会和党员大会,承办各级党组织的设置审核工作。

(十二)负责组织、指导、协调、综合全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作;承担全区领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项;承担区参照国家公务员管理机关工作人员年度考核工作。

(十三)负责党员和参照管理机关干部的统计工作;负责区委管理干部的档案管理工作。

(十四)定期开展专项调查研究工作,及时向区委和市委组织部报告党的组织干部人事工作方面的重要情况。

(十五)负责区组织史资料的征集、编纂工作。

(十六)负责区直机关纪律检查工作委员会和区直机关各部门党的纪检监察工作,承担区直机关科级以下党员干部违反党纪案件的调查和处理工作。

(十七)负责区直机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

(十八)承办区委和市委组织部交办的其他事项。

(一)所属单位2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。

附表:xxx所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

2

3

(二)人员构成

行政编制8人,事业编制3人,工勤人员1人,实有在职人数12人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费,为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;

(一)支出情况

本年度支出预算300.8万元,比上年增加225.76万元,增长300%,增长的主要原因是人员经费的拨入和干部培训经费的拨入。其中:

按支出项目类别:1、基本支出115.3万元,包括:人员经费支出92.5万元,公用经费支出22.8万元;2、项目支出185.5万元,包括:一般公共服务支出174.5万元,党员关爱基金8万元,直属机关工委业务经费3万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出271.7万元,社会保障和就业支出12.8万元,医疗卫生支出8.5万元,住房保障支出7.8万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出84.7万元,商品和服务支出200.3万元,对个人和家庭的补助支15.8万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映城中区组织部2016年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映组织部的组织事务及社会保障和就业支出,医疗卫生计划生育支出,住房保障支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映组织部年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映组织部门年度部门预算中为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明(表5)

本表反映城中区组织部2016年度 “三公”经费支出情况。

表1

青海省西宁市城中区委组织部2016年收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项目

2016年预算

项目(按功能分类)

2016年预算

项目(按经济分类)

2016年预算

一.公共预算财政拨款(补助)收入

300.80

一.基本支出

115.30

一.一般公共服务

271.70

一.工资福利支出

84.70

二.上级补助收入

1.人员经费支出

92.50

二.外交

二.商品和服务支出

200.30

三、事业收入

2.公用经费支出

22.80

三.国防

三.对个人和家庭的补助

15.80

其中:教育收费收入

二.专项支出

185.50

四.公共安全

四.对企事业单位的补贴

四.事业单位经营收入

1.商品和服务支出类项目

177.50

五.教育

五.转移性支出

五.下级单位上缴收入

2.其他资本性支出类项目

六.科学技术

六.增与

六.其他收入

3.其他支出类项目

8.00

七.文化体育与传媒

七.债务利息支出

三.事业单位经营支出

八.社会保障和就业

12.80

八.债务还本支出

四.上缴上级支出

九.社会保险基金支出

8.50

九.基本建设支出

五.对下级单位补助支出

十.医疗卫生

十.其他资本性支出

六.其他支出

十一.节能环保

十一.贷款转贷及产权参股

十二.城乡社区事务

十二.其他支出

十三.农林水事务

十四.交通运输

十五.资源勘探电力信息等事务

十六.商业服务业等事务

十七.金融监管等事务支出

十八.地震灾后恢复重建支出

十九.援助其他地区支出

二十.国土资源气象等事务

二十一.住房保障支出

7.80

二十二.粮油物资储备事务

二十三.预备费

二十四.国债还本付息支出

二十五.其他支出

二十六.转移性支出

本 年 收 入 合 计

300.80

本 年 支 出 合 计

300.80

本 年 支 出 合 计

300.80

本 年 支 出 合 计

300.80

九.用事业基金弥补收支差额

七.结转下年

二十五.结转下年

十二.结转下年

十.上年结余

收 入 总 计

支 出 总 计

支 出 总 计

支 出 总 计

2

青海省西宁市城中区委组织部2016年支出预算分类汇总表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

300.80

300.80

城中区组织部

300.80

300.80

012

001

城中区组织部(本级)

289.80

289.80

012

002

城中区党员关爱基金专户

8.00

8.00

012

003

城中区直属机关工作委员会

3.00

3.00

表3

青海省西宁市城中区委组织部2016年支出预算总表

单位:万元

科目编码

城中组织部位名称(功能科目)

总计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位 经营支出

对下级单位
补助支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

300.80

84.70

7.80

22.80

177.50

8.00

城中区组织部

300.80

84.70

7.80

22.80

177.50

8.00

中共西宁市城中区委组织部(本级)

289.80

84.70

7.80

22.80

174.50

201

一般公共服务支出

260.70

63.40

22.80

174.50

201

20132

组织事务

260.70

63.40

22.80

174.50

201

20132

2013201

行政运行

103.20

63.40

22.80

17.00

201

20132

2013202

一般行政管理事务

2.00

2.00

201

20132

2013250

事业运行

155.50

155.50

201

208

社会保障和就业支出

12.80

12.80

201

208

20899

其他社会保障和就业支出

12.80

12.80

201

208

2089901

其他社会保障和就业支出

12.80

12.80

201

210

医疗卫生与计划生育支出

8.50

8.50

201

210

21005

医疗保障

8.50

8.50

201

210

2100501

行政单位医疗

3.30

3.30

201

210

2100502

事业单位医疗

0.30

0.30

201

210

2100503

公务员医疗补助

4.90

4.90

201

221

住房保障支出

7.80

7.80

201

221

22102

住房改革支出

7.80

7.80

201

221

2210201

住房公积金

7.80

7.80

西宁市城中区党员关爱基金专户

8.00

8.00

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

201

20132

组织事务

8.00

8.00

201

20132

2013250

事业运行

8.00

8.00

201

西宁市城中区直属机关工作委员会

3.00

3.00

20132

一般公共服务支出

3.00

3.00

20132

组织事务

3.00

3.00

20132

2013201

行政运行

3.00

3.00

4

青海省西宁市城中区委组织部2016年项目支出预算总表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

185.50

185.50

城中区组织部

185.50

185.50

中共西宁市城中区委组织部(本级)

174.50

174.50

201

一般公共服务支出

174.50

174.50

201

20132

组织事务

174.50

174.50

201

20132

2013201

行政运行

17.00

17.00

目标考核工作及年底考核工作经费

7.00

7.00

三基建设领导小组办公室业务经费

10.00

10.00

201

20132

一般行政管理事务

2.00

2.00

大组公网专项资金

2.00

2.00

201

20132

2013250

事业运行

155.50

155.50

党代会常任制

3.00

3.00

党史研究工作

15.00

15.00

干部培训经费

70.00

70.00

换届工作经费

35.00

35.00

基层党员教育经费

17.50

17.50

农村党员远程教育经费

5.00

5.00

人才工作经费

10.00

10.00

西宁市城中区党员关爱基金专户

8.00

8.00

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

201

20132

组织事务

8.00

8.00

201

20132

2013250

事业运行

8.00

8.00

党员关爱基金

8.00

8.00

西宁市城中区直属机关工作委员会

3.00

3.00

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

201

20132

组织事务

3.00

3.00

201

20132

2013201

行政运行

3.00

3.00

机关工委业务经费

3.00

3.00

表5

青海省西宁市城中区委组织部2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

上年决算数

本年预算数

9.00

9.00

辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。 2016年,我厅“三公”经费预算安排162.20万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费

2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算18.48万元,主要用于根据财政部和省政府的相关安排参加培训以及开展外国贷款项目等相关费用。
二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算45.32万元。主要用于外国政府贷款项目、专项资金检查或开展业务需要开支的相关费用。
三、公务用车购置及运行维护费

2016年,拟安排公务用车运行费支出预算98.40万元,主要用于公务车辆正常运行、对已经达到报废标准而无法更换的车辆加强维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展基层工作调研、财政专项资金监督检查等公务活动所发生的费用。

注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开

上一条:西关街小学2016年部门预算编制说明 下一条:前营街小学学校2016年部门预算编制说明

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