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仓门卫生中心预算公开表

2016-04-08 16:03  点击:[] 来源:

表1
青海省西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 2016年预算 项目 2016年预算 项目(按功能分类) 2016年预算 项目(按经济分类) 2016年预算
一.公共预算财政拨款(补助)收入 432.90 一.基本支出 524.46 一.一般公共服务 一.工资福利支出 385.69
二.上级补助收入 1.人员经费支出 401.32 二.外交 二.商品和服务支出 123.14
三、事业收入 2.公用经费支出 123.14 三.国防 三.对个人和家庭的补助 87.07
其中:教育收费收入 二.专项支出 71.44 四.公共安全 四.对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入 163.00 1.商品和服务支出类项目 五.教育 五.转移性支出
五.下级单位上缴收入 2.其他资本性支出类项目 六.科学技术 六.增与
六.其他收入 3.其他支出类项目 七.文化体育与传媒 七.债务利息支出
三.事业单位经营支出 八.社会保障和就业 八.债务还本支出
四.上缴上级支出 九.社会保险基金支出 91.21 九.基本建设支出
五.对下级单位补助支出 十.医疗卫生 487.22 十.其他资本性支出
六.其他支出 十一.节能环保 十一.贷款转贷及产权参股
十二.城乡社区事务 十二.其他支出
十三.农林水事务
十四.交通运输
十五.资源勘探电力信息等事务
十六.商业服务业等事务
十七.金融监管等事务支出
十八.地震灾后恢复重建支出
十九.援助其他地区支出
二十.国土资源气象等事务
二十一.住房保障支出 17.47
二十二.粮油物资储备事务
二十三.预备费
二十四.国债还本付息支出
二十五.其他支出
二十六.转移性支出
本 年 收 入 合 计 595.90 本 年 支 出 合 计 595.90 本 年 支 出 合 计 595.90 本 年 支 出 合 计 595.90
九.用事业基金弥补收支差额 七.结转下年 二十五.结转下年 十二.结转下年
十.上年结余
收 入 总 计 595.90 支 出 总 计 595.90 支 出 总 计 1,100.59 支 出 总 计 595.90
表2
青海省西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2016年支出预算分类汇总表
单位:万元
科目编码 部门及功能科目名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
403 002 合计 595.90 432.90 163.00
208 05 02 事业单位离退休 61.89 61.89
208 99 01 其他社会保障和就业支出 29.32 29.32
210 03 01 城市社区卫生机构 460.17 297.17 163.00
210 05 02 事业单位医疗 14.82 14.82
210 05 03 公务员医疗补助 12.23 12.23
221 02 01 住房公积金 17.47 17.47
表3
青海省西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2016年支出预算总表
单位:万元
科目编码 ?位名称(功能科目) 总计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位 经营支出 对下级单位
补助支出
其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
403 002 西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 595.90 320.69 80.63 123.14 71.44
208 05 02 事业单位离退休 61.89 61.89
208 99 01 其他社会保障和就业支出 29.32 29.32
210 03 01 城市社区卫生机构 460.17 271.82 0.21 123.14 65.00
210 05 02 事业单位医疗 14.82 8.38 6.44
210 05 03 公务员医疗补助 12.23 11.17 1.06
221 02 01 住房公积金 17.47 17.47
表4
青海省西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2016年项目支出预算总表
单位:万元
科目编码 部门及功能科目名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
403 002 合计 71.44
210 03 01 城市社区卫生机构 65.00
210 05 02 事业单位医疗 6.44
表5
青海省西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
年 度 合 计 因公出国 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注
(境)费用 公务用车购置费 公务用车运行维护费
上年决算数
本年预算数 0.07 0.88
辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。 2016年,我厅“三公”经费预算安排162.20万元。具体情况如下:

一、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.07万元。主要用于开展正常业务需要开支的招待费用。
二、公务用车购置及运行维护费

2016年,拟安排公务用车运行费支出预算0.88万元,主要用于公务车辆正常运行、加强维护、保养以及开展医疗救援活动所发生的费用。
注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开

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